問(wèn)題已解決

公司是一般納稅人他們那邊開(kāi)的銷(xiāo)售額145651.88的0稅率,然后我一表集成,這個(gè)數(shù)據(jù)就自動(dòng)帶到附表1免稅銷(xiāo)售額那欄了,然后稅局打電話來(lái)說(shuō)我們是開(kāi)的0稅率不應(yīng)該填在免稅那欄,應(yīng)該填在申報(bào)表哪里???

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/15 19:22
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增值稅納稅申報(bào)附表一,在:三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì)中填列免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額數(shù).
2024 01/15 19:25
84785041
2024 01/15 19:27
我這樣填了,提示說(shuō)不能這樣填
園園園老師
2024 01/15 19:29
1、增值稅納稅申報(bào)附表一,在:三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì)中填列免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額數(shù)。2、增值稅納稅申報(bào)表總表,在:四、免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額中填列免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額數(shù)。
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