問(wèn)題已解決

老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,在年末彌補(bǔ)往年虧損后,這個(gè)科目里有余額,這是正常的嗎?在資產(chǎn)負(fù)債表中一直體現(xiàn),是我哪里做的不對(duì)嗎?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/19 09:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,那就是需要繳納的稅款填寫在應(yīng)交稅費(fèi)里,然后報(bào)稅的時(shí)候交上去就好了。
2024 01/19 09:51
84784955
2024 01/19 09:51
但是我往年有虧損,彌補(bǔ)虧損不需要繳稅啊
84784955
2024 01/19 09:53
彌補(bǔ)往年虧損,應(yīng)交所得稅需要特別做分錄嗎?還是就不需要計(jì)提
玲老師
2024 01/19 09:53
虧損不需要交稅,那你就是多計(jì)提的,要紅沖是先用稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損之后沒(méi)有利潤(rùn)就不用計(jì)提所得稅了。
84784955
2024 01/19 09:56
稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損怎么做分錄
玲老師
2024 01/19 10:00
這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。
84784955
2024 01/19 10:05
就是只要彌補(bǔ)往年虧損就不需要計(jì)提所得稅了,是吧?
玲老師
2024 01/19 10:09
啊對(duì)的是的,彌補(bǔ)完虧損沒(méi)有利潤(rùn)就不需要計(jì)提了,不寫分錄了。
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