問題已解決

之前我們是手工做賬,把票到應(yīng)付賬錄成了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在用ERP,我在總賬上做了一筆負(fù)應(yīng)收賬款,正的票到應(yīng)付賬,系統(tǒng)提示總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬不平衡,請(qǐng)問我要怎么調(diào)才能使對(duì)賬平衡

84784984| 提問時(shí)間:2024 01/20 07:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付帳款 紅沖看下能做了嘛
2024 01/20 07:57
84784984
2024 01/20 08:00
做錯(cuò)是在8月,12月?lián)Q的系統(tǒng),調(diào)在12月,所以才提示對(duì)賬不平衡
郭老師
2024 01/20 08:01
12月份做就行 你試下
84784984
2024 01/20 08:05
直接在總賬上錄入對(duì)吧
郭老師
2024 01/20 08:07
你好先錄入憑證的 做賬務(wù)處理
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