問題已解決
老師好!請問去年的小微企業(yè)減半征收,賬上沒有更改,導致今年賬面的應交稅金多了,這個應該怎么處理?
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速問速答同學,你好
紅沖就行
2024 01/23 15:05
84785042
2024 01/23 15:51
老師,轉出進項稅額這個筆賬務怎么處理?
小菲老師
2024 01/23 15:54
同學,你好
借:費用、庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
84785042
2024 01/23 15:57
去年我用了以前年度調整這個科目去沖進項稅額轉出,那么我今年是否應該紅沖這筆,然后再用庫存商品去進項稅額
小菲老師
2024 01/23 16:00
同學,你好
去年我用了以前年度調整這個科目去沖進項稅額轉出,那你是前年的事情了
你現(xiàn)在是要紅沖這筆嗎?
84785042
2024 01/23 16:05
是前年發(fā)生的,之前賬務處理錯了,調平了進項稅額轉出科目,但是未交增值稅這個科目余額多了,多出的是原本進項稅額這筆,不知道現(xiàn)在應該怎么處理?
小菲老師
2024 01/23 16:10
同學,你好
你需要把之前錯誤的憑證,做紅字負數(shù)
84785042
2024 01/23 16:20
謝謝老師
小菲老師
2024 01/23 16:29
不客氣,祝工作順利
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