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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師員工聚餐的費(fèi)用怎么計,需要分開部門計嗎?還是只計一個管理費(fèi)用,福利費(fèi),貸方計什么科目



您好,可以不區(qū)分的,貸銀行存款應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
2024 01/25 09:04

84785022 

2024 01/25 10:12
應(yīng)付職工薪酬需要交個稅嗎

84785022 

2024 01/25 10:13
老師如果這樣入帳,需要哪些憑證

小林老師 

2024 01/25 10:14
這個不需要繳納個人所得稅,需要審批資料,說明聚餐人員情況等

84785022 

2024 01/25 10:14
我現(xiàn)在手里只有一張聚餐的小票費(fèi)用單,可以作為入帳的憑證嗎

小林老師 

2024 01/25 10:14
這個是可以,但是不充分

84785022 

2024 01/25 10:15
我們是酒店行業(yè),我拿到小票以為是接待費(fèi)用,直接做了一筆,借業(yè)務(wù)招待費(fèi),待收入,直接按視同銷售走了帳了,是不是不對

小林老師 

2024 01/25 10:15
那您的分錄是錯誤的

84785022 

2024 01/25 10:18
關(guān)鍵是我們是直接按銷售走了賬了

小林老師 

2024 01/25 10:25
這個實(shí)際是內(nèi)部招待了,那就不滿足收入定義,但稅法口徑需要繳納稅費(fèi)

84785022 

2024 01/25 10:37
那我怎么走賬,就合規(guī)了,老師】

小林老師 

2024 01/25 10:42
借業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸庫存商品等,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
