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老師好,帶別人結算的工程款,扣的管理費怎么做賬
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速問速答你好 如果管理費開發(fā)票的話,一方入管理收入,另一方入管理費用。如果不開發(fā)票的話,直接沖減相關的成本和收入就行。
2024 01/27 22:30
84784972
2024 01/27 22:34
假如對方開50萬的工程款,我們扣過管理費給他付47萬,怎么做賬
賀賀老師
2024 01/27 22:35
你這邊**資質的嗎?
84784972
2024 01/27 22:36
他們和甲方沒有合同,我們有,我們帶他們結算,
賀賀老師
2024 01/27 22:39
你們應該要做收入哈
賀賀老師
2024 01/27 22:43
借:應收 賬款
主營業(yè)務收入
貸:應付賬款
或者
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
借:主營業(yè)務成本
貸:應付賬款
84784972
2024 01/27 22:44
我們做收入50萬,他們開票50萬,我們應付47萬,剩下那3萬怎么做賬
賀賀老師
2024 01/27 22:48
他們只應開票47萬哈
84784972
2024 01/27 22:48
他們已經開了票了
賀賀老師
2024 01/27 22:49
借:應收賬款 50
貸:主營業(yè)務收入50
借:主營業(yè)務成本47
貸:應付賬款 47
賀賀老師
2024 01/27 22:50
可以紅沖發(fā)票重開
賀賀老師
2024 01/27 22:50
或者留著下次結算 看你怎么選擇
84784972
2024 01/27 22:51
我能直接借應收,貸應付可以不
賀賀老師
2024 01/27 22:53
可以啊 你要給他開票3萬過去
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