問(wèn)題已解決
老師,我是專業(yè)作業(yè)分包,開(kāi)給甲方是9%的票,請(qǐng)問(wèn)我把勞務(wù)分包出去,勞務(wù)收到的發(fā)票是1%專票,可以進(jìn)行簡(jiǎn)易計(jì)稅用差額征收的辦法入賬不?
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速問(wèn)速答不可以的,因?yàn)槟闶且话阌?jì)稅
2024 01/30 08:58
84785020
2024 01/30 09:02
是不是如果我給甲方開(kāi)3%發(fā)票簡(jiǎn)易計(jì)稅,收到勞務(wù)公司的發(fā)票才能差額計(jì)稅,
郭老師
2024 01/30 09:03
可以的,可以這么做的。
84785020
2024 01/30 09:05
這個(gè)原理是怎樣?
郭老師
2024 01/30 09:06
你好,這個(gè)是法律規(guī)定,增值稅稅法的規(guī)定。
郭老師
2024 01/30 09:06
你一般計(jì)稅的可以用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)來(lái)交稅呀。也就不允許差額啦。
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