問題已解決

如果進(jìn)行發(fā)票已認(rèn)證,后期對(duì)方又開了負(fù)數(shù),我這邊報(bào)增值稅附表二的時(shí)候會(huì)在那一欄顯示

84785019| 提問時(shí)間:2024 01/30 21:56
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,如果對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,通常是因?yàn)樵l(fā)票有誤或者退貨等情況。您在申報(bào)增值稅附表二時(shí),需要根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體來(lái)說,您應(yīng)該在相應(yīng)欄次內(nèi)填寫正數(shù)和負(fù)數(shù),以抵消對(duì)方的開票金額。
2024 01/30 22:01
84785019
2024 01/30 22:04
好想會(huì)自動(dòng)顯示出來(lái)的吧,會(huì)想進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄顯示的吧
易 老師
2024 01/30 22:19
學(xué)員您好,是的,對(duì)的負(fù)數(shù)會(huì)自動(dòng)顯示出來(lái)的
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