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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)下發(fā)給員工的福利(手機(jī)),但手機(jī)的錢(qián)我們要走對(duì)公賬戶(hù)付給商家,我應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
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同學(xué),你好!
1.計(jì)提
借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/在建工程等
貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利(或福利費(fèi))
2.實(shí)際購(gòu)進(jìn)并發(fā)放
借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利(或福利費(fèi))
貸:銀行存款等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
說(shuō)明:發(fā)放外購(gòu)的實(shí)物給員工,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,且需要并入當(dāng)月的工資按照“工資薪金所得”扣繳個(gè)人所得稅。
2024 01/31 09:20
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2024 01/31 09:22
那我們付商家的錢(qián)又應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
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張曉慶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/31 09:30
借:低值易耗品
貸:銀行存款
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