問題已解決

我們對私給對方付的款 ,但是對方給我們開發(fā)票了,怎么做賬呢

84784979| 提問時間:2024 02/01 11:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,你們做賬,借成本費用 貸其他應付款
2024 02/01 11:27
84784979
2024 02/01 11:27
如果后續(xù)這個錢也不打算對公付了呢
東老師
2024 02/01 11:28
那就只能在其他應付款掛賬了
84784979
2024 02/01 11:29
一直掛著會不會有問題阿
東老師
2024 02/01 11:30
這個錢你們不打算給個人報銷嗎?
84784979
2024 02/01 11:35
對啊 因為對私付款了 對公不付了
東老師
2024 02/01 11:36
這種情況你們是應該通過對公賬戶把錢歸還給代墊的這個人才行,這樣其他應付款才會消除
84784979
2024 02/01 11:36
如果補打算歸還呢
東老師
2024 02/01 11:37
在歸還的時候直接沖銷其他應付款就可以了
84784979
2024 02/01 12:07
說的是不打算歸還了
東老師
2024 02/01 12:08
不還了? 以后賬上其他應付款要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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