問題已解決
老師,我們公司賬戶未分配利100萬,股東分紅80萬,剩下的20萬作為公司發(fā)展的公積金。分紅已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)回給股東了,請問怎么做分錄?
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借利潤分配——應付股利80
貸應付股利80
借應付股利80
貸銀行存款80
2024 02/04 18:27
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2024 02/04 18:38
老師 其他作為公積金的款項不用做分錄了嗎
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venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/04 18:40
那個是余額你要計提法定公積金嗎,同學
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2024 02/04 18:55
要的 老師 分錄怎么做呢
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venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/04 18:56
會計分錄如下:
借:利潤分配——提取法定盈余公積
——提取任意盈余公積
貸:盈余公積——計提的法定盈余公積
——計提的任意盈余公積
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