問(wèn)題已解決

老師我做內(nèi)賬,我收到快遞費(fèi)對(duì)賬單 款暫時(shí)不支付 我該怎么做這筆分錄呢 借: 貸:應(yīng)付賬款/A公司 借方用什么科目呢

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/07 09:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借方就是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2024 02/07 09:12
84785003
2024 02/07 09:15
那就直接進(jìn)費(fèi)用了 是吧 我之前做表格的時(shí)候內(nèi)賬 就是支付的時(shí)候 直接算費(fèi)用 不付款就不管他 也不上賬 不看發(fā)票 現(xiàn)在用記賬軟件做內(nèi)賬時(shí) 我要跟據(jù)每個(gè)月的實(shí)際應(yīng)付金額對(duì)賬單記賬 所以借方就是銷(xiāo)售費(fèi)用 對(duì)吧 付款時(shí)直接沖減應(yīng)付賬款 對(duì)吧 我用表格做賬時(shí)是根據(jù)銀行當(dāng)月支出情況算費(fèi)用 不付款就不算費(fèi)用
家權(quán)老師
2024 02/07 09:16
你按全責(zé)發(fā)生制,收到發(fā)票做費(fèi)用。付款時(shí)直接沖減應(yīng)付賬款
84785003
2024 02/07 09:18
如果是沒(méi)收到發(fā)票呢 但是金額都對(duì)出來(lái)了,內(nèi)賬里也要看發(fā)票嗎
84785003
2024 02/07 09:18
不按收付實(shí)現(xiàn)制是吧
家權(quán)老師
2024 02/07 09:19
發(fā)票沒(méi)到,錢(qián)也沒(méi)付就不需要做賬
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