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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,關(guān)于應(yīng)付職工薪酬-工資的做賬問題,請(qǐng)問: 計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款(不考慮社保、公積金、個(gè)稅等) 那么,①在發(fā)工資時(shí)所做的這個(gè)記賬憑證,是在什么時(shí)間做?是全部工資發(fā)放完畢之后做嗎 ②如果當(dāng)月的工資因特殊原因沒有發(fā)放完畢,怎么做記賬憑證? 謝謝
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你好同學(xué)
發(fā)工資的分錄,等發(fā)放時(shí)再作。
2024 02/16 16:30
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2024 02/16 16:44
您好老師,能否給詳細(xì)解答一下。謝謝
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立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/16 19:34
那么,①在發(fā)工資時(shí)所做的這個(gè)記賬憑證,是在什么時(shí)間做?是全部工資發(fā)放完畢之后做嗎
答:發(fā)一點(diǎn)作一點(diǎn)。不是等全部發(fā)完。
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2024 02/16 19:34
②如果當(dāng)月的工資因特殊原因沒有發(fā)放完畢,怎么做記賬憑證?
答:同上。發(fā)了再記發(fā)的工資,沒有發(fā)的還在應(yīng)付職工薪酬上不動(dòng)。
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