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上個月做的會計分錄是借主營業(yè)務成本,貸進項稅額轉出,那這個進項稅轉出的余額怎么結轉呢
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速問速答同學你好 在期末,進項稅額轉出會結轉到“應交稅費—未交增值稅”科目中。當進項稅額轉出有余額時,可以通過以下會計分錄進行處理:
借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅
貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出
這樣處理后,進項稅額轉出的余額就會轉移到未交增值稅科目中,從而計算出當月需要繳納的增值稅。
2024 02/18 17:02
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