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問題已解決
增值稅推薦月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年度結(jié)轉(zhuǎn)?
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你好,一般納稅人每個(gè)月末做結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 02/18 17:21
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/18 17:26
?你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/18 17:41
您好,也是上面那個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)平了。
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/18 17:42
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅。前面還是正常結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。
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2024 02/18 17:53
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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2024 02/18 17:24
好的老師 具體怎么做呀?
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2024 02/18 17:40
老師,如果本期只有銷項(xiàng)稅額沒有進(jìn)項(xiàng)稅額呢?分錄怎么寫?
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2024 02/18 17:53
好的 謝謝老師
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