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老師,你好,我這個月報1月的增值稅,進項抵扣900+萬,銷項只有30+萬,一下抵扣太多了怎么辦
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速問速答同學(xué),你好!發(fā)票可以選擇本期先不認證抵扣,賬務(wù)處理的時候,計入進項稅-待認證進項稅中!以后期間想抵扣了,再認證,并從待認證科目轉(zhuǎn)入進項稅科目中。
2024 02/21 22:19
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老師,你好,我這個月報1月的增值稅,進項抵扣900+萬,銷項只有30+萬,一下抵扣太多了怎么辦
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