問題已解決
老師好,計提壞賬準備對所得稅的影響是怎么樣的?比如季度末計提壞賬準備之前的利潤總額是100萬(已經(jīng)扣除所有費用,只是還沒扣除壞賬準備帶來的資產(chǎn)減值損失),另需要計提的壞賬準備是2萬,請教一下老師季度末應(yīng)交稅費和壞賬準備等相關(guān)的分錄,麻煩把涉及到遞延所得稅資產(chǎn)、資產(chǎn)減值準備、所得稅費用、應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅、壞賬準備的分錄和金額都寫一下
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你好,同學(xué)
比如利潤總額100萬(不含壞賬),壞賬準備2萬
當(dāng)期所得稅=100*25%=25
遞延所得稅資產(chǎn)2*25%=0.5
2024 02/22 11:14
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2024 02/22 11:15
計提壞賬分錄
借資產(chǎn)減值損失2
貸壞賬準備
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2024 02/22 11:15
計提所得稅
借所得稅費用25
貸應(yīng)交所得稅25
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2024 02/22 11:16
計提遞延所得稅分錄
借遞延所得稅資產(chǎn)0.5
貸所得稅費用0.5
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2024 02/22 11:57
這幾個分錄都是季度末的時候一起做嗎
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2024 02/22 13:02
這幾個分錄都是季度末的時候一起做嗎
是的
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2024 02/22 13:16
那這個季度所得稅應(yīng)該是交多少錢?
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2024 02/22 13:16
那這個季度所得稅應(yīng)該是交多少錢?
當(dāng)期所得稅=100*25%=25
25這個
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2024 02/22 13:17
那以后匯算清繳應(yīng)該不涉及納稅調(diào)整了吧?
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2024 02/22 13:19
那以后匯算清繳應(yīng)該不涉及納稅調(diào)整了吧?
要的,因為計提的不交稅
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2024 02/22 13:26
老師因為計提的不交稅是什么意思?
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2024 02/22 13:27
就是賬面計提一筆賬面損失,會計計入損失減少利潤,但是稅法不允許扣除,所以納稅調(diào)整
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2024 02/22 13:37
但是為啥還要納稅調(diào)整呢,因為季末繳稅25萬,直接就是按減值準備前的利潤總額來交了,
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2024 02/22 13:37
季度按照不含壞賬的
年末也是按照不含壞賬的,本身沒有含壞賬的話,不用計提
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2024 02/22 13:38
季度按照不含壞賬的
年末也是按照不含壞賬的,本身沒有含壞賬的話,不用調(diào)整
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2024 02/22 13:38
100萬的利潤總額本來就還沒有減輕減值損失啊
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2024 02/22 13:38
100萬的利潤總額本來就還沒有減輕減值損失啊
這樣的話,季度,年度都不要額外調(diào)整
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2024 02/22 13:41
老師,那常規(guī)的操作是怎么樣的?季度交的時候到底是按100萬利潤還是98萬利潤總額來交
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2024 02/22 13:49
常規(guī)實務(wù)中,比較多的是
季度按照98預(yù)交
年度匯算清繳按照不含壞賬的
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2024 02/22 13:52
季度按98預(yù)繳的話,那這筆分錄是不是就不用做了:借遞延所得稅資產(chǎn)0.5
貸所得稅費用0.5
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2024 02/22 13:54
要的,要計提的,同學(xué)
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2024 02/22 13:58
不是這樣嗎:
借:資產(chǎn)減值損失2
所得稅費用24.5
貸:壞賬準備2
應(yīng)交稅費-所得稅24.5嗎,季度按98萬計提所得稅,繳納所得稅,這樣就不需要遞延所得稅資產(chǎn)那筆分錄了,如果這樣不對,老師寫一下完整的分錄,,回復(fù)的次數(shù)用完了,謝謝老師
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2024 02/22 14:03
完整分錄
借:資產(chǎn)減值損失2
所得稅費用24.5
貸:壞賬準備2
應(yīng)交稅費-所得稅24.5
借遞延所得稅資產(chǎn)0.5
貸所得稅費用0.5
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