當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,把個(gè)人社保記到其他應(yīng)收款 ,現(xiàn)在出現(xiàn)了其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù), 是不是應(yīng)該把它轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好, 你計(jì)提的時(shí)候,也做一筆,這樣就平了
2024 02/22 19:52
84784971
2024 02/22 19:57
老師,怎么做
劉艷紅老師
2024 02/22 19:59
借:管理費(fèi)用
其他應(yīng)收款
貸:應(yīng)付職工
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
其他應(yīng)收款
84784971
2024 02/22 20:05
老師,您理解錯(cuò)了,計(jì)提會(huì)做,主要是社保是記其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款問題,現(xiàn)在出現(xiàn)了其他應(yīng)收款借方金額-1150,是不是把這個(gè)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去呢
劉艷紅老師
2024 02/22 20:09
這個(gè)可以的,只要平了就可以了