問題已解決
老師咨詢個問題 我們公司收到1月份的一張專票,在申報1月份增值稅的時候已經(jīng)抵扣,2月底發(fā)現(xiàn)開票的商品規(guī)格有誤,當天對方又紅沖了 同時開了一份金額一樣的專票 請問我該怎么做賬務處理 申報2月份申報增值稅的時候怎么申報
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你好,需要確認新開發(fā)票的進項,并轉出紅字發(fā)票的進項增值稅轉出
負數(shù)發(fā)票
借:庫存商品/費用等? ?負數(shù)
貸:應付賬款/其他應付款等? 負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項稅轉出
?
重新開具
借:庫存商品/費用等??
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項稅
貸:應付賬款/其他應付款等?
2024 02/23 15:20
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2024 02/23 15:22
那我下個月做增值稅報表的時候怎么填呢
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/23 15:24
紅字的需要填寫進項稅轉出,正常開具的按照進項確認不受影響
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2024 02/23 15:32
好的,就是說報表上也得在轉出的地方填寫一下紅沖的金額吧
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/23 15:34
你好,是的,是這樣理解的
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