問題已解決

老師您好,一般納稅人上月抵扣一張進項稅的發(fā)票,這月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票我有錯誤重新開一張,我這邊賬務處理和申報增值稅怎么處理?

84784956| 提問時間:2024 02/23 15:27
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2024 02/23 15:28
84784956
2024 02/23 15:32
相當于之前錄的負數(shù)沖減,這月開票正常錄入嘛
家權老師
2024 02/23 15:34
是的,就是那個意思的哈
84784956
2024 02/23 15:35
那申報增值稅有沒有影響?
家權老師
2024 02/23 15:39
不影響前期月份申報的增值稅
84784956
2024 02/23 15:45
就是涉及到賬務處理是吧老師
家權老師
2024 02/23 15:47
是的,就是那樣子的哈
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