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老師,我來公司之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的賬上面待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益科目有余額,我后面怎么消呢

84784971| 提問時(shí)間:2024 02/27 16:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看一下最終這個(gè)是怎么處理的?
2024 02/27 16:13
84784971
2024 02/27 17:36
有很多筆,有科目合并還有調(diào)整舊賬的
宋生老師
2024 02/27 17:38
你好!這樣的話,老師也確定不了對(duì)錯(cuò)。 如果你想簡(jiǎn)單點(diǎn),直接做營業(yè)外收支
84784971
2024 02/28 09:07
這種情況后面基本也沒機(jī)會(huì)調(diào)了是吧,老師,那我就放那不管可以嗎
宋生老師
2024 02/28 09:42
您好,建議還是入營業(yè)外收支,做平
84784971
2024 02/28 15:00
如果是借方余額就借營業(yè)外支出,貸方余額就貸營業(yè)外收入對(duì)嗎
宋生老師
2024 02/28 15:53
您好是的,就是這樣的了
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