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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年固定資產(chǎn)折舊多計(jì)提了幾萬塊錢,固定資產(chǎn)沒有明細(xì),我自己做的表格附在記賬憑證后面,應(yīng)該如何調(diào)整?如果調(diào)整帳,那這個(gè)表格應(yīng)該如何改?
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速問速答你好!去年的固定資產(chǎn)多提折舊應(yīng)沖回。
具體賬務(wù)處理是:
借:累計(jì)折舊
貸:以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤
表格改成正確的,以后順著提就可以了
2024 03/01 19:06
84785004
2024 03/01 20:15
把之前的表格換下來改成正確的?還是什么意思?因?yàn)槟甑滓鰧徲?jì),應(yīng)該得和賬上對應(yīng)吧?
張曉慶老師
2024 03/01 20:26
你好!之前的只能那樣了,憑證是要與附件一致的。
調(diào)整分錄下面,附說明,說明白是哪里不對,怎么修改的。
以后再計(jì)提的時(shí)候,因?yàn)橹暗恼{(diào)整過來了。所以以后的,表格得調(diào)整成正確的吧!
比如之前提折舊100,調(diào)整30。那么這個(gè)固定資產(chǎn)折舊就是提了70,所以以此為依據(jù),繼續(xù)提之后的折舊。
84785004
2024 03/01 20:38
我是有個(gè)a提完折舊了我又多提了一個(gè)月 那我是不是應(yīng)該在表格里把a(bǔ)多提的這部分折舊放b上,不然a就是負(fù)數(shù)了
張曉慶老師
2024 03/01 20:51
你好,這種情況就像你說的這樣做吧
84785004
2024 03/01 21:59
那未非配利潤這筆分錄做完還用調(diào)整年報(bào)嗎?如果調(diào)整了,那我年報(bào)的累計(jì)折舊和我去年的賬上的就不一致了吧
張曉慶老師
2024 03/01 22:26
你好!需要調(diào)整年報(bào),是的,不一樣,多提部分是不能稅前扣除的。
84785004
2024 03/01 22:27
那審計(jì)報(bào)告需要提供資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表,和我這個(gè)固定資產(chǎn)和折舊就對不上了
張曉慶老師
2024 03/01 22:30
你好!是的,因?yàn)樘岬牟粚Α?/div>
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