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老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要單獨(dú)記一個分錄,還是根據(jù)發(fā)票記賬的時候不記進(jìn)項(xiàng)稅直接記進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?

84784991| 提問時間:2024 03/04 14:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了,所以需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024 03/04 14:02
84784991
2024 03/04 14:04
就是記賬的時候我還是借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,然后再單獨(dú)做一個轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
東老師
2024 03/04 14:04
是的,沒錯的,就是這么做。
84784991
2024 03/04 14:05
好的,謝謝
東老師
2024 03/04 14:05
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