問題已解決
老師,2023年有幾個月,把應(yīng)發(fā)工資科目寫成了主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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你好,正確的應(yīng)該計入哪個科目?
2024 03/04 15:04
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/04 15:11
借應(yīng)付工資貸以前年度損益調(diào)整。
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/04 15:15
那樣也可以,我給你寫的是直接更正的。
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84785028 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 03/04 15:09
前面是做預(yù)提工資。借:主要業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付工資,后來發(fā)放,借:主要業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,銀行存款
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2024 03/04 15:14
能把前面的憑證沖紅,重新做一遍嗎
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