問題已解決
老師,我企業(yè)是建筑制造高新企業(yè),需要填寫統(tǒng)計(jì)年報(bào),我司23年研發(fā)費(fèi)用是181萬,請(qǐng)問統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出、加計(jì)扣除減免稅金額、高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額這三項(xiàng)如何計(jì)算填寫?
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同學(xué)您好! 在填寫統(tǒng)計(jì)年報(bào)時(shí),對(duì)于研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的項(xiàng)目,需要依據(jù)企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策等規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。具體而言,申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出應(yīng)填寫181萬;加計(jì)扣除減免稅金額需根據(jù)稅法規(guī)定的加計(jì)扣除比例計(jì)算;高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額則根據(jù)企業(yè)實(shí)際享受的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠計(jì)算。
2024 03/05 17:07
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2024 03/05 17:14
加計(jì)扣除減免稅金額能再具體些嗎?或者假設(shè)數(shù)據(jù)按例嗎?
高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額是不是如應(yīng)納稅所得額*(25%-15%)?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 17:15
加計(jì)扣除減免稅金額是根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定,對(duì)研發(fā)費(fèi)用實(shí)行加計(jì)扣除后的減免金額。具體來說,假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為25%,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例為75%,則加計(jì)扣除減免稅金額 = 研發(fā)費(fèi)用 × 75% × 企業(yè)所得稅稅率。高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額通常是應(yīng)納稅所得額乘以稅率差(25%-15%)
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2024 03/05 17:18
好的,謝謝
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 17:21
有空給五星好評(píng)哦
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