想咨詢(xún)之前買(mǎi)了一部分工裝價(jià)值14678.28(含稅價(jià))后來(lái)發(fā)票來(lái)了,貨遲遲沒(méi)到,就先做了一個(gè)在途物資,借:在途物資12989.63應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn))1688.65貸:預(yù)付賬款14678.28。 然后目前又發(fā)生了退貨(對(duì)方退款)退了3201.92。 然后現(xiàn)在已經(jīng)入庫(kù),入庫(kù)價(jià)是11476.36(含稅價(jià)入庫(kù),不含稅價(jià)為10156.07)這個(gè)事件我怎么做下面的分錄啊,因?yàn)槟莻€(gè)開(kāi)的發(fā)票我做的在途物資,票也沒(méi)有作廢,稅已經(jīng)抵扣了。 那又發(fā)生退款,入庫(kù),后續(xù)分錄怎么做帳?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
借:銀行存款(或其他相關(guān)科目) 3201.92??
貸:預(yù)付賬款 3201.92
借:預(yù)付賬款 14678.28??
貸:在途物資 12989.63??
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1688.65
借:庫(kù)存商品 10156.07??
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1320.29 (假設(shè)稅率不變,計(jì)算得出)??
貸:預(yù)付賬款 11476.36
2024 03/07 15:10
84785007
2024 03/07 15:31
不對(duì)不對(duì),老師,因?yàn)槲覀兲崆白隽藘晒P分錄了已經(jīng)。
首先給預(yù)付款項(xiàng)14678.28
借:預(yù)付賬款14678.28
貸:銀行存款14678.28
然后發(fā)票來(lái)了
借:在途物資12989.63
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))1688.65
貸:預(yù)付賬款14678.28
然后再發(fā)生了退貨退款,退了3201.9,然后又入庫(kù)出庫(kù)…(不含稅價(jià)10156.07)
從這開(kāi)始我就不知道怎么做賬了…
84785007
2024 03/07 15:32
還有那個(gè)稅啊,我們根據(jù)發(fā)票做的進(jìn)項(xiàng)稅就是1688.65!已經(jīng)抵扣了…所以這個(gè)科目不應(yīng)該有變動(dòng)的吧
樸老師
2024 03/07 15:35
同學(xué)你好
退貨退款的做原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
然后再重新做
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