問題已解決
請問一下,我1月份有結轉了增值稅-未交增值稅,,我2月份有紅沖了部分,那我2月份的增值稅結轉是按正常的開票稅額進行結轉還是要扣除我紅沖的呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
按正常的開票稅額進行結轉,包括紅沖
2024 03/08 14:19
84785029
2024 03/08 14:23
那我這個結轉是不是對的呀?
小菲老師
2024 03/08 14:25
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
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