問題已解決

請問一下,我1月份有結轉了增值稅-未交增值稅,,我2月份有紅沖了部分,那我2月份的增值稅結轉是按正常的開票稅額進行結轉還是要扣除我紅沖的呀

84785029| 提問時間:2024 03/08 14:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 按正常的開票稅額進行結轉,包括紅沖
2024 03/08 14:19
84785029
2024 03/08 14:23
那我這個結轉是不是對的呀?
小菲老師
2024 03/08 14:25
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~