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老師 增值稅納稅申報表附列三(服務、不動產和無形資產扣除項目明細) 什么情況下填寫
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速問速答您好!差額征收的企業(yè)填
2024 03/08 15:40
84784985
2024 03/08 15:45
我公司只開具了現(xiàn)代服務6%增值稅專票,需要填報這項嗎?
宋生老師
2024 03/08 15:45
你好!你沒有差額征收就不需要
84784985
2024 03/08 15:47
假如 我公司填寫了
根據每月開具6%增值稅專用發(fā)票的價稅合計稅填寫的
那么會有什么影響
宋生老師
2024 03/08 15:48
你好!沒有影響主表的數(shù)據的話,就沒事
84784985
2024 03/08 15:49
我現(xiàn)在看我前任會計的報表填列 都有填寫這張報表 我懵了
那么現(xiàn)在怎么判別公司有無差額征稅?
主要通過公司的經營范圍嗎?
宋生老師
2024 03/08 15:49
你好!是的??礌I業(yè)范圍,還要看有沒有開差額發(fā)票
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