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老師您好,我想咨詢一下減資的會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784973| 提問時(shí)間:2024 03/11 15:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)借實(shí)收資本 貸銀行存款
2024 03/11 15:42
84784973
2024 03/11 15:44
銀行沒存款,貸其他應(yīng)付款法人可以嗎
宋生老師
2024 03/11 15:48
你好可以的,你如果還沒有付錢給他的時(shí)候,就不用做憑證。
84784973
2024 03/11 15:58
我們注冊資本1000,已經(jīng)實(shí)繳400,老板說減資到100,我工商做了減資900,賬上沒錢先不做分錄,有錢的時(shí)候一點(diǎn)點(diǎn)的做減資分錄?是這樣嗎?還是可以在減資的時(shí)候直接做貸其他應(yīng)付款法人,這兩種做法哪種更合理
宋生老師
2024 03/11 16:01
你好,你沒有實(shí)繳的部分不用做 就像你注冊資本1000萬,你沒有實(shí)際收到的時(shí)候,這個(gè)也是不用做到實(shí)收資本里面去啊。
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