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郭老師接著上個問題,這個是23年的余額表,借方就趴著4.6萬。在24年會計錄入期初余額時錄入到貸方了,一月的資產(chǎn)負(fù)債表里余額在貸方就是負(fù)數(shù)。這個怎么調(diào)整呢。我怎么做分錄吧留底平了,不抵扣了
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速問速答借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費、未交增值稅
2024 03/12 12:38
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郭老師接著上個問題,這個是23年的余額表,借方就趴著4.6萬。在24年會計錄入期初余額時錄入到貸方了,一月的資產(chǎn)負(fù)債表里余額在貸方就是負(fù)數(shù)。這個怎么調(diào)整呢。我怎么做分錄吧留底平了,不抵扣了
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