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2023發(fā)生的費(fèi)用掛的預(yù)付培訓(xùn)費(fèi)9萬,2024收到發(fā)票,匯算怎么記到2023里?操作哪張表?發(fā)票入賬分錄怎么寫?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
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速問速答2023年預(yù)付培訓(xùn)費(fèi)9萬,2024年收到發(fā)票,應(yīng)在2023年匯算時(shí)預(yù)估入賬,調(diào)整預(yù)付賬款,確保費(fèi)用準(zhǔn)確反映。發(fā)票入賬分錄:借:培訓(xùn)費(fèi)用;貸:預(yù)付賬款。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般不設(shè)“以前年度損益調(diào)整”,可通過“利潤分配-未分配利潤”調(diào)整
2024 03/12 17:05
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2024 03/12 17:15
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是未來適用法嗎?計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用是不是可以用費(fèi)用科目(管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi))?不用(利潤分配-未分配利潤)?
預(yù)付賬款減少9萬那資產(chǎn)總額減少9萬?負(fù)債和所有者權(quán)益總額里哪項(xiàng)減少9萬?利潤表怎么改?
易 老師
2024 03/12 17:18
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則通常遵循未來適用法,即將新準(zhǔn)則應(yīng)用于未來的交易和事項(xiàng)。計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用的確可以使用費(fèi)用科目(如管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi))。預(yù)付賬款減少9萬會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總額相應(yīng)減少9萬,具體減少的項(xiàng)目需視實(shí)際情況而定。利潤表應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況進(jìn)行調(diào)整。
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2024 03/12 17:24
是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤也要減少9萬?還有哪兒需要調(diào)整?利潤表的管理費(fèi)用要增加9萬?利潤減少9萬?
易 老師
2024 03/12 17:28
同學(xué)您好! 如果企業(yè)有一筆9萬元的預(yù)提費(fèi)用,這通常會(huì)在利潤表中反映為管理費(fèi)用的增加,進(jìn)而導(dǎo)致利潤的減少。因?yàn)轭A(yù)提費(fèi)用本質(zhì)上是一種尚未支付但已經(jīng)確認(rèn)為費(fèi)用的金額,所以它會(huì)增加當(dāng)期的管理費(fèi)用。
至于資產(chǎn)負(fù)債表,由于利潤表中利潤的減少,未分配利潤也會(huì)相應(yīng)減少。未分配利潤是利潤表中凈利潤的累積結(jié)果,在資產(chǎn)負(fù)債表中作為所有者權(quán)益的一部分。因此,當(dāng)利潤減少時(shí),未分配利潤也會(huì)相應(yīng)減少。
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2024 03/12 17:32
9萬在2023沒有計(jì)入費(fèi)用,計(jì)的是預(yù)付,這不算是預(yù)提吧?預(yù)提是不是指計(jì)費(fèi)用科目?那我該怎么處理?我想在匯繳2023的申報(bào)里計(jì)入9萬費(fèi)用。
易 老師
2024 03/12 17:36
9萬若未計(jì)入2023年費(fèi)用而作為預(yù)付處理,則不屬于預(yù)提。預(yù)提通常指預(yù)先計(jì)入費(fèi)用的科目。若想在匯繳2023申報(bào)中計(jì)入此9萬費(fèi)用,需調(diào)整賬目,確保合規(guī)。建議咨詢稅務(wù)專家或會(huì)計(jì)師,確保操作正確,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
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2024 03/12 17:48
是只有預(yù)提的費(fèi)用才可以把這9萬計(jì)入?yún)R算2023里嗎?我沒預(yù)提就不能計(jì)入2023里了?只能計(jì)入2024的費(fèi)用了?
易 老師
2024 03/12 17:55
同學(xué)您好,修改報(bào)表,調(diào)賬調(diào)入也可以
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2024 03/12 17:58
怎么調(diào)賬?調(diào)賬是指反結(jié)修改12月的賬,再重新結(jié)賬嗎
易 老師
2024 03/12 18:02
同學(xué)您好, 調(diào)賬通常指對(duì)已記賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整,以反映真實(shí)財(cái)務(wù)狀況。修改報(bào)表或調(diào)賬調(diào)入都是調(diào)賬的方式。若需調(diào)整12月賬目,需先反結(jié)賬到該月,修改錯(cuò)誤或遺漏的賬目,再重新結(jié)賬,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。調(diào)賬需遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,確保合規(guī)性。
84784999
2024 03/12 18:05
是指必須反結(jié)到12月才可以嗎?在2月里面做調(diào)整分錄不可以嗎
易 老師
2024 03/12 18:06
同學(xué)您好,在2月里面做調(diào)整也行
84784999
2024 03/12 18:31
在2月里做調(diào)整分錄,不需要修改2023的報(bào)表吧?只在匯算系統(tǒng)里做調(diào)整就可以嗎
易 老師
2024 03/12 18:33
同學(xué)您好, 要修改2023的報(bào)表
84784999
2024 03/12 18:59
在2月做怎樣的分錄?怎樣修改報(bào)表?
易 老師
2024 03/12 19:08
在2月做分錄時(shí),需根據(jù)當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄,如收入、支出、資產(chǎn)購置等。修改報(bào)表時(shí),需先調(diào)整相關(guān)分錄,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,再更新報(bào)表數(shù)據(jù)。注意遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)定,確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性
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