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客戶貨款已結(jié)清,賬上還有余額,要怎么調(diào)賬呢
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速問速答你好,應(yīng)收賬款嗎?當(dāng)時是用哪個賬戶收款?
2024 03/13 10:05
84785036
2024 03/13 10:07
是的,應(yīng)收賬款,之前的都是庫存現(xiàn)金收的款
郭老師
2024 03/13 10:08
借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,這個庫存現(xiàn)金去了哪里?。?/div>
84785036
2024 03/13 10:10
之前的賬有點(diǎn)亂,應(yīng)收賬款的余額好些都不對,我們做批發(fā)的,客戶很多,有好些的余額都與賬上的不一致,邊做賬可能就要邊調(diào)賬,我不曉得該將這種調(diào)到哪個科目里邊合適
84785036
2024 03/13 10:12
可能老板娘之前收了款沒有給到代賬會計,所以會出現(xiàn)這種情況,還有就是做漏了還是什么的
郭老師
2024 03/13 10:12
啊,那你能找到具體的原因嗎?找不到的話營業(yè)外支出。
84785036
2024 03/13 10:19
找不到具體原因的,有些余額是負(fù)的有些是正的,正的我調(diào)到營業(yè)外支出里邊,負(fù)的我要調(diào)到哪里呢
郭老師
2024 03/13 10:20
你好營業(yè)外收入里面。
84785036
2024 03/13 10:29
資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)付職工薪酬余額為負(fù)數(shù),實際上是按時發(fā)放完了的,我要把它調(diào)到哪個科目呢
郭老師
2024 03/13 10:31
你沒有計提
補(bǔ)記提上就行
84785036
2024 03/13 10:33
喔喔好的
郭老師
2024 03/13 10:33
不用客氣,工作愉快。
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