問題已解決
老師 公司一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅夠抵扣還多于一點(diǎn) 這個會計(jì)分錄怎么寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的意思??
2024 03/13 13:51
84785022
2024 03/13 13:54
是的 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)夠抵扣 沒交增值稅
鄒老師
2024 03/13 13:55
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785022
2024 03/13 13:59
那進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣銷項(xiàng)怎么做呢
鄒老師
2024 03/13 13:59
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785022
2024 03/13 14:03
謝謝老師 。。。。
鄒老師
2024 03/13 14:03
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
閱讀 182