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老師 公司一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅夠抵扣還多于一點(diǎn) 這個會計(jì)分錄怎么寫

84785022| 提問時間:2024 03/13 13:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的意思??
2024 03/13 13:51
84785022
2024 03/13 13:54
是的 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)夠抵扣 沒交增值稅
鄒老師
2024 03/13 13:55
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785022
2024 03/13 13:59
那進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣銷項(xiàng)怎么做呢
鄒老師
2024 03/13 13:59
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785022
2024 03/13 14:03
謝謝老師 。。。。
鄒老師
2024 03/13 14:03
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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