問題已解決
老師,我們單位想要內(nèi)外賬一致,那么收入按照什么確定呢,我是做內(nèi)帳的。
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你好,按實(shí)際來就可以了。按權(quán)責(zé)發(fā)生制
2024 03/14 10:04
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2024 03/14 10:05
老師沒有明白應(yīng)該怎么調(diào)
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2024 03/14 10:09
你好,,這個(gè)不需要調(diào)。是這樣子的,如果你一開始做錯(cuò)了,或者說做的不對(duì)才需要調(diào),
收入的確認(rèn)時(shí)間取決于銷售商品的特定方式和條件。以下是一些常見銷售方式的收入確認(rèn)時(shí)間:
托收承付方式。在辦妥托收手續(xù)時(shí)確認(rèn)收入。
預(yù)收款方式。在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入。
需要安裝和檢驗(yàn)的商品。在購買方接受商品以及安裝和檢驗(yàn)完畢時(shí)確認(rèn)收入。如果安裝程序比較簡(jiǎn)單,可在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入。
支付手續(xù)費(fèi)方式委托代銷。在收到代銷清單時(shí)確認(rèn)收入。
分期收款方式。在滿足收入確認(rèn)條件時(shí),根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)的公允價(jià)值一次確認(rèn)收入
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2024 03/14 10:18
我們老板想做內(nèi)外帳一致,確認(rèn)收入應(yīng)該按照什么時(shí)候呢。我按照發(fā)生了計(jì),還是按照開票計(jì)呢
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2024 03/14 10:21
你好!你都按開票來吧
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2024 03/14 10:23
是不是還要讓老板選擇一下,按照實(shí)際,和開票時(shí)間不一樣。按照實(shí)際能準(zhǔn)確反映收入,但是和外賬按照開票來的不一樣
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2024 03/14 10:24
按照開票,我記錄的收入無法反映真實(shí)的收入
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2024 03/14 10:25
你好,是的,就是這樣子。做一套這樣的話,確實(shí)是有這個(gè)差異。
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2024 03/14 10:26
單位去年有一筆訂單,內(nèi)帳做了收入,訂單沒有那么大后來改了,這會(huì)如何調(diào)整呢
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2024 03/14 10:28
你好,做紅字沖減就可以了。
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2024 03/14 16:25
老師我們單位有合同后,但是發(fā)票不是現(xiàn)在開,我是可以,借應(yīng)收30,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票15,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票10,銷項(xiàng)稅,5。等結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候:借:庫存-有票5,-暫估入庫3,應(yīng)付賬款8.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8,貸:庫存商品8 這樣是不是內(nèi)賬外賬是對(duì)上的,可以這樣做嗎
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2024 03/14 16:25
你好,你這樣操作的話,稅務(wù)局會(huì)怎么看?很難對(duì)應(yīng)的。
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2024 03/14 16:29
我按照發(fā)票錄收入和成本,和真實(shí)的往來不一樣。我按照合同一次錄收入,以后補(bǔ)開的發(fā)票擱在哪里呢。
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2024 03/14 16:32
還借應(yīng)收30,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票15,合同結(jié)算或者合同資產(chǎn),銷項(xiàng)稅,5。等后面再開發(fā)票再錄合同結(jié)算或者資產(chǎn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅
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2024 03/14 16:34
你好,這么說吧,這稅法來說的話,你確認(rèn)收入就要開票。所以不存在你說的這種,先不開票,后面才開票。本來這種操作在稅法上就是違規(guī)的。
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