問題已解決
公司是出口退稅企業(yè),我查看1-2月明細賬中的應交稅費—應交增值稅累計發(fā)生額借方是128936.16,貸方是268625.04,方向是貸方,余額是186589.68。明細賬應交稅費—應交增值稅下面有進項稅額,銷項稅額,出口退稅,它們之間是不是有計算公式?明細賬中的應交稅費—應交增值稅貸方余額是不是加加減減得來的?謝謝老師指導告知
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您好,是的,應交稅費—應交增值稅這是二級科目,各三級科目余額貸減借的余額在 應交稅費—應交增值稅這個二級科目中顯示
2024 03/15 07:59
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2024 03/15 08:06
明細賬中的應交稅費—應交增值稅月末余額的方向在貸方是什么意思?
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2024 03/15 08:06
您好,我們要交的增值稅
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2024 03/15 08:14
明細賬中應交稅費—應交增值稅期末余額貸方表示是我們要交沒交的增值稅嗎?剛剛我細看了一下應交增值稅明細賬的期末余額是這樣得來的=期初余額+銷項稅額-進項稅額+出口退稅,這個計算公式?jīng)]問題吧?
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2024 03/15 08:15
您好,是的,就是這樣計算的哦,各科目的貸減借
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2024 03/15 08:28
我們沒有沒交的稅,為何應交增值稅期末賬面上會顯示貸方有余額?辛苦老師講解一下,對應交稅費這塊還有點迷惑。公司是出口退稅企業(yè),我們計算應交增值稅是按免抵扣辦法申報的,這兩個月賬面上進項大于銷項我們已經(jīng)收到稅務退的出口退稅款了
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2024 03/15 08:30
您好,您把咱應交稅費—應交增值稅的三級科目余額表導出看,里面還有
借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額
貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時:
借:應收賬款
貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷
免抵退稅不予免征和抵扣的稅額:
借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出
應退稅額:
借:其他應收款 - 出口退稅
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
免抵稅額:
借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
次月收到退稅款時:
借:銀行存款
貸:其他應收款 - 出口退稅
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2024 03/15 08:35
借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額
您發(fā)的這個免抵稅額這兩個分錄我沒有做過,其他做的分錄都和您發(fā)的一樣,您看我公司的業(yè)務需要做您發(fā)的這兩步分錄嗎?
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2024 03/15 08:36
您好,咱的退稅款全部退了是沒有這個分錄的哦
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2024 03/15 08:41
當年每月申報完了就收到稅局退回的出口退稅款。那兩個分錄我沒做過是對的吧?嚇死我了!這個應交增值稅期末貸方有余額表示我們沒有交的增值稅,但是實際沒有沒交的稅款哦,我擔心我是不是哪里做錯了,還是明細賬中就是這樣貸減借得來的余額呢?有點不太懂這里,謝謝老師再講解一下
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2024 03/15 08:42
您好,我們申報的退稅全部退回來的話,我們就是不用交增值稅的,因為有留抵的,這個?應繳稅費 - 應交增值稅 是借方余額才合理
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2024 03/15 08:53
我查看了每筆分錄也不會記錯啊,就是不知道是那里理解有誤搞錯了。我查看了一下去年的明細賬中應交稅費期末余額是在借方。但應交增值稅的期末余額是貸方,這應該怎么處理啊?
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2024 03/15 08:54
您好,您導出應交稅金到末級科目的余額表截圖,我們一起看一下
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2024 03/15 09:02
余額表中的應交稅費下面的明細科目都拍照發(fā)給你了,辛苦老師幫我分析指導一下,非常感謝
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2024 03/15 09:11
您好,沒問題的,咱的科目跟稅法設的不一樣,還單獨有個留抵稅和待認證進項稅,這2個都是應交稅金-應交增值稅的三級科目才對
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2024 03/15 09:41
明細賬中的應交稅費—應交增值稅期末貸方余額是這些三級明細科目加減得來的嗎?應交增值稅期末余額為貸方正數(shù),這個有什么風險嗎?怎么解釋?。磕戳藨欢愘M余額表,我后期工作有哪些科目和賬務處理需要修改的嗎?
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2024 03/15 09:48
您好,沒有風險,咱的賬都是對的,就是科目設置跟一般公司不一樣,沒關系 的,按以前的做可以,我都算過了,沒有錯
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2024 03/15 10:06
最后一個問題辛苦老師指導告知一下,感謝!每月街道都要統(tǒng)計企業(yè)填報應交稅費—應交增值稅本期累計發(fā)生額這一項,我這里是應該提取明細賬中應交增值稅的貸方余額還是?
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2024 03/15 10:23
您好,不對,咱這個賬套里還要加上??留抵稅和待認證進項稅(科目余額表后面2科目) 哦
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