問題已解決

老師,稅務給我發(fā)了個這個,說我們印花稅少交了

84785005| 提問時間:2024 03/15 12:36
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你是不是少報了呢??
2024 03/15 12:38
84785005
2024 03/15 12:39
我算著沒錯,找不出差額在哪
84785005
2024 03/15 12:40
讓補繳多少就交多少唄,
小菲老師
2024 03/15 12:41
同學,你好 比如1209,你的合同數6940504.93,你申報6256940.38,少了70萬左右
84785005
2024 03/15 12:42
嗯嗯,是的
小菲老師
2024 03/15 12:43
同學,你好 所以你匯總一下,少報的,都要補申報
84785005
2024 03/15 12:47
好的,我剛接手工作,之前的老會計沒有跟我說計稅依據都有哪些,我是按照他以前季度申報的,算出來才知道哪些當做申報依據, 我看他以前都是按著我們系統上開了開發(fā)票的一季度數據弄得
小菲老師
2024 03/15 12:48
同學,你好 要按照合同來申報的
84785005
2024 03/15 12:49
我們主營業(yè)務收入開了發(fā)票的金額
84785005
2024 03/15 12:49
是不是只要是我們開了發(fā)票的都算上啊
小菲老師
2024 03/15 12:50
同學,你好 是的,都要算上
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