問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶變成查賬征收了,去年走的流水,今年開(kāi)的發(fā)票,怎么做賬呀?掛著么

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/15 13:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你開(kāi)始做賬的時(shí)候,這個(gè)期初是怎么掛的?
2024 03/15 13:00
84784951
2024 03/15 13:01
哦對(duì),請(qǐng)問(wèn)老師,這種半道建賬的,怎么掛呀
郭老師
2024 03/15 13:03
你好,應(yīng)該盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額,當(dāng)時(shí)應(yīng)該錄入預(yù)收賬款,然后你今年借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784951
2024 03/15 13:04
請(qǐng)問(wèn)老師,要從頭開(kāi)始盤么
郭老師
2024 03/15 13:05
哦,不用從頭盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)就行。
84784951
2024 03/15 13:08
老師,比如說(shuō)去年收到了50萬(wàn),法人直接提走30萬(wàn),剩余余額20萬(wàn),今年開(kāi)發(fā)票50萬(wàn),要怎么做分錄吶
郭老師
2024 03/15 13:26
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款30 借預(yù)收賬款50 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
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