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應(yīng)該賬款借方有700多萬,查了之前賬有500多萬賬沒做,現(xiàn)在怎么補(bǔ)以前賬?

84785041| 提問時(shí)間:2024 03/17 15:18
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,是應(yīng)付賬款 還是 應(yīng)收賬款 涉及損益嗎
2024 03/17 15:19
84785041
2024 03/17 15:23
應(yīng)付賬款
84785041
2024 03/17 15:25
銀行走賬的收入和支出金額一樣都沒做賬,剛好抵消,所有銀行余額是正確的
84785041
2024 03/17 15:26
老師幫忙看下啊
84785041
2024 03/17 15:28
不涉及損益
apple老師
2024 03/17 15:30
同學(xué)你好,銀行存款是對的 那就是說 原材料或者其他物品買進(jìn)來時(shí) , 沒計(jì)入存貨或者費(fèi)用科目。那么,要補(bǔ)入 存貨或者費(fèi)用 如果是的話,就是影響損益的。 涉及損益的,用以前年度損益調(diào)整科目處理 不涉及損益的,直接計(jì)入對應(yīng)的存貨或者固定資產(chǎn)等科目
84785041
2024 03/17 15:31
比如收到2筆往來款18萬,支出往來款18萬,類似這些就沒做賬
apple老師
2024 03/17 15:35
同學(xué)你好,正確的做法時(shí) 收到款 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 支付 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 就是說,實(shí)際支付和收款一樣,就缺個(gè)會(huì)計(jì)分錄沒做 如果是這樣的話 那就把上述 2 個(gè)會(huì)計(jì)分錄補(bǔ)做一下就可以了 借 應(yīng)收賬款
84785041
2024 03/17 15:36
搞不明白之前會(huì)計(jì)為何不做賬,看有銀行貸款走賬,就不做賬?
apple老師
2024 03/17 15:38
同學(xué)你好 你能把帳 理清楚了,很不錯(cuò)的 只要不影響損益,現(xiàn)在直接在 3 月補(bǔ)錄入就行, 辛苦了
84785041
2024 03/17 15:42
老師,這些賬不做會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付賬款借方增加是吧?我核對是借216萬,之前有700多萬
84785041
2024 03/17 15:45
我剛做會(huì)計(jì)不太懂,從2019年一筆筆理的,頭也疼的
apple老師
2024 03/17 15:51
同學(xué)你好,黃色部分 你核對的 結(jié)果是正確的話 那就不會(huì)增加應(yīng)付賬款借方 是減少應(yīng)付賬款借方的
84785041
2024 03/17 15:54
看之前賬收到錢借銀,貸應(yīng)付賬款,支付是借應(yīng)付賬款,貸銀,是往來款
84785041
2024 03/17 15:57
是的,我意思之前會(huì)計(jì)賬沒做應(yīng)付賬款增加借方是吧
apple老師
2024 03/17 15:58
以前的帳目,收到錢 為啥計(jì)入應(yīng)付賬款 難道是因?yàn)橘I賣雙方是同一家才這么做。 可能就是因?yàn)檫@樣來來回回的做,把帳做亂了
apple老師
2024 03/17 15:59
收到錢,按照性質(zhì)可以 是應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款
84785041
2024 03/17 16:03
我們不會(huì)賣貨給對方,是我們個(gè)體戶來回走賬,會(huì)開票進(jìn)來
84785041
2024 03/17 16:12
我覺得應(yīng)該掛其他應(yīng)付款才對,不然要涉及開票
apple老師
2024 03/17 16:12
同學(xué)你好,明白了 定期定額的個(gè)體戶 但是,就算這樣,對方開票進(jìn)來,那帳上的存貨等也會(huì)越來越多。貨 出去時(shí),也應(yīng)該把帳做平的,否則只有資金流,沒有實(shí)物流。 ,不過,能把帳理清楚就行。 辛苦了
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