當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
23年季度做的暫估,沒有發(fā)票, 在23年的年度匯算清繳直接調(diào)增暫估,繳納了企業(yè)所得稅,賬上怎么做分錄?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/12/32/10_avatar_middle.jpg?t=1651203214)
同學(xué)你好,賬上可以把暫估紅沖處理,成本費(fèi)用科目改為以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤,繳納的企業(yè)所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。
2024 03/18 15:12
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)