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老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減是按哪個(gè)金額計(jì)算,賬務(wù)處理又怎么做呢

84785045| 提問時(shí)間:2024 03/20 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率。
2024 03/20 15:04
郭老師
2024 03/20 15:04
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸營(yíng)業(yè)外收入抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
84785045
2024 03/20 15:13
這個(gè)分錄可以嗎
84785045
2024 03/20 15:14
就是還有一部分是需要繳納的
84785045
2024 03/20 15:14
就是她還有一部分是要繳納的
郭老師
2024 03/20 15:16
是的,可以這么做的。
84785045
2024 03/20 15:19
好的,謝謝老師
郭老師
2024 03/20 15:20
不用客氣,工作愉快。
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