問題已解決
去年暫估費用15萬,年底來了10萬,今年來了1萬,還缺4萬,等于是發(fā)票沒來,也沒付錢,現(xiàn)在4萬管理費用直接調(diào)增了交稅,賬上應(yīng)該還有4萬,其他應(yīng)付4萬,我想說需要調(diào)整嘛
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速問速答4萬沒回來,發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整就對了。
然后賬務(wù)處理不用調(diào)整。
匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
2024 03/21 11:21
84784952
2024 03/21 11:24
賬上管理費用,其他應(yīng)付款都還有4,不需要處理嘛,就一直掛在賬上嘛老師,這個問題帶老師問了3個人了3個答案,我都一臉懵逼狀態(tài)了
玲老師
2024 03/21 11:26
咱們暫估沒有錯誤,這個暫估沒有回來,發(fā)票不進(jìn)行后面的賬務(wù)處理。
匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。
84784952
2024 03/21 11:29
那賬上不用操作了,就放在賬上嘛,我看很多抵扣項目調(diào)增了,賬上也沒操作啊
玲老師
2024 03/21 11:30
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。還是因為沒有回來發(fā)票才調(diào)整的。
84784952
2024 03/21 11:31
那為什么很多老師,讓我做一筆其他應(yīng)付款,貸利潤分配呢,我這個調(diào)增交稅,是不是直接做一筆應(yīng)交稅費應(yīng)交個人或企業(yè)所得稅,銀行存款就好了,
玲老師
2024 03/21 11:33
只有你賬做錯了,你才去調(diào)賬。這樣說理解不賬沒有錯,是不調(diào)整賬的。
玲老師
2024 03/21 11:33
咱們只是沒有回來發(fā)票賬并沒有錯,所以不調(diào)整賬務(wù)處理。
84784952
2024 03/21 11:54
那匯算調(diào)增交稅需要做分錄吧
84784952
2024 03/21 11:55
我問了去年的發(fā)票沒用,今年能不能做成本,然后就沒人答案不一樣
玲老師
2024 03/21 11:55
是的,匯算調(diào)整之后交稅要做分錄。
84784952
2024 03/21 11:57
那管理費用,其他應(yīng)付款4不用管了對嗎,直接掛在賬上,和支付不支付沒關(guān)系對嗎,不用調(diào)整
玲老師
2024 03/21 12:14
現(xiàn)在掛著不用管,等支付的時候再做付款分錄
84784952
2024 03/21 12:23
發(fā)票都調(diào)增了,不會支付啊
玲老師
2024 03/21 12:46
匯算清繳調(diào)整是因為你沒有發(fā)票和你付不付款沒有關(guān)系。
84784952
2024 03/21 12:52
我知道,那不是發(fā)票沒有,其他應(yīng)付款也沒付嘛,那不就是賬上掛著嘛,需要平嘛
玲老師
2024 03/21 13:05
你好??現(xiàn)在掛著不用管,等支付的時候再做付款分錄??
84784952
2024 03/21 13:11
老師不會支付啊,發(fā)票也不會開啊
84784952
2024 03/21 13:12
是不是要做其他應(yīng)付款,未分配利潤
玲老師
2024 03/21 13:14
不支付了就是借其他應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入。
84784952
2024 03/21 13:22
為啥不是利潤分配,沖減管理費用啊
玲老師
2024 03/21 13:26
你好,并不是沖減管理費用是你這個其他應(yīng)付款不用付了這筆錢轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
玲老師
2024 03/21 13:26
咱們管理費用沒有錯,為啥要沖管理費用呢?
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