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老師,先進制造企業(yè),增值稅加計抵減,這個分錄是不是要計入營業(yè)外收入
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速問速答借應交稅費,增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入。
2024 03/22 10:22
84785024
2024 03/22 10:24
那我年度匯算清繳的時候呢,這個營業(yè)外收入怎么弄
郭老師
2024 03/22 10:25
好在主表營業(yè)外收入里面。
84785024
2024 03/22 10:36
麻煩問下老師,我們的企業(yè)所得稅匯算清繳點了政策風險檢測,顯示這個:1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調增金額”為:【32247.09】元; 3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【32750.66】元; 4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調增金額”小于入庫日期為當年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。
郭老師
2024 03/22 10:36
你去查一下你們實際的稅收滯納金和罰款,是不是你賬上做的這個?
84785024
2024 03/22 10:40
但是我們稅收滯納金就是32247.09元,沒有32750.66元,
郭老師
2024 03/22 10:42
可是它提示你不一致,你填的小了,比這個多。
84785024
2024 03/22 10:43
是的老師,我填了兩次。沒有填錯的。不知道要在哪里查呢
郭老師
2024 03/22 10:45
電子稅務局有一個我要辦稅
證明開具里面,你看一下在這里面有沒有滯納金什么的。
84785024
2024 03/22 11:13
老師,里面選擇哪個呀?
郭老師
2024 03/22 11:24
第一列的第二個就是。
84785024
2024 03/22 11:41
老師,麻煩您,請問是這個嗎
郭老師
2024 03/22 11:42
是的對的,就是這一個的。
84785024
2024 03/22 11:54
老師,打開后是待開的完稅證明。
郭老師
2024 03/22 11:55
你好,你看下里面有沒有滯納金的這個選項,他不是有一個稅款嗎?
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