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老師,年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進(jìn)項在這個月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,這個月進(jìn)項怎么寫分錄啊老師
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速問速答你好!你這樣,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
然后借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
2024 03/22 16:10
84785027
2024 03/22 16:47
老師,我們是小企業(yè)會計用未分配利潤科目吧,你這個我沒有看懂,這個金額2萬多,除了用未分配利潤科目調(diào)整,還可以多開這個金額的發(fā)票出來行嗎?但是這個月這個進(jìn)項怎么處理呢
宋生老師
2024 03/22 16:48
您好!其實,這個就是沖減之前的分錄,然后按發(fā)票重新做
84785027
2024 03/22 16:54
借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)?然后再借:利潤科分配 進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款?不對啊老師
宋生老師
2024 03/22 16:57
你好!你是覺得哪兒不對
84785027
2024 03/22 17:00
第一個分錄不平衡啊
宋生老師
2024 03/22 17:04
你好!第一個分錄是平的啊。因為是直接沖減之前的憑證。按之前的分錄金額來
84785027
2024 03/22 17:04
您的意思是第一個分錄都是負(fù)數(shù)吧?不能直接借進(jìn)項貸未分配利潤科目嗎?但是我匯算清繳做完了沒有調(diào)增這部分呢老師,有沒有其他辦法,比如我再附在憑證后面進(jìn)項稅金這個金額的發(fā)票行嗎?但是這個月進(jìn)項怎么入賬。
宋生老師
2024 03/22 17:06
你好!是的。后面附什么不是關(guān)鍵,關(guān)鍵是你打算怎么做憑證
84785027
2024 03/22 17:08
怎么做憑證不用匯算調(diào)增?。?/div>
宋生老師
2024 03/22 17:09
你好!這還真沒辦法。這個必須要調(diào)增,跟怎么做憑證沒關(guān)系
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- 老師,對方開過來的票3月份抵扣了,現(xiàn)在發(fā)生退款,進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢?之前付款是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票借:銷售費用服務(wù)費,應(yīng)交稅費進(jìn)項。貸:應(yīng)付賬款 383
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