問題已解決
跨年賬務(wù)處理: 以前買入材料1做的借:原材料 貸:應(yīng)付 付款的時候直接做了借生產(chǎn)成本 貸:銀行 導(dǎo)致,應(yīng)付一直掛著。而且跨年了 現(xiàn)在要處理掉應(yīng)付,需要怎么操作?用哪個科目
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您好,最簡單的方法,把后面這個錯的分錄紅沖了,做正解分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有就用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時這個是影響利潤的,要在23年所得稅匯繳時按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報,年報也要按新的數(shù)據(jù)來申報
2024 03/23 20:38
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