問題已解決
公司在23年1月了做了銷售不開票收入,并按不開票收入申報了增值稅,現(xiàn)在客戶又說需要開出發(fā)票,怎么處理?
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速問速答借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2024 03/25 12:24
84785022
2024 03/25 12:26
增值稅申報時不開票收入填負(fù)數(shù)?
郭老師
2024 03/25 12:29
是的,對的,是這么做的。
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