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請問兩年前用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅給抵扣了,現(xiàn)在怎么調(diào)整?

84785021| 提問時(shí)間:2024 03/26 11:07
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
2024 03/26 11:09
84785021
2024 03/26 11:16
借:利潤分配-未分配利潤 592.51 貸:以前年度損益調(diào)整-增值稅 592.51 借:以前年度損益調(diào)整-增值稅 592.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 592.51 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 592.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 592.51 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 592.51 貸:銀行存款 592.51
84785021
2024 03/26 11:17
老師,這樣對嗎?看著那么復(fù)雜
文文老師
2024 03/26 11:21
不用以前年度損益調(diào)整了。直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-福利費(fèi)
84785021
2024 03/26 11:33
1、借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 592.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 592.51 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 592.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 592.51 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 592.51 貸:銀行存款 592.51 老師,我把分錄1和分錄2的借方明細(xì)都改了,這樣對嗎?
文文老師
2024 03/26 11:37
是的,分錄處理是對的
84785021
2024 03/26 11:39
老師,為啥不用以前年度損益調(diào)整???
文文老師
2024 03/26 11:44
用以前年度損益調(diào)整,要更正以往年度匯算清繳
84785021
2024 03/26 11:46
之前這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅也在網(wǎng)上勾選了,這個(gè)得怎么辦啊
文文老師
2024 03/26 11:48
1、借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 592.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 592.51 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 592.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 592.51 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 592.51 貸:銀行存款 592.51 按這個(gè)處理就可以了
84785021
2024 03/26 11:56
謝謝老師
文文老師
2024 03/26 11:57
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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