問題已解決
老師您好,跨月紅沖發(fā)票后怎么填寫增值稅申報表呀?是填在哪個表里面呀?
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你好,不需要填報的,直接扣除紅沖后的銷售收入申報
2024 03/26 11:17
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2024 03/26 11:19
跨月的也不需要另外填列了嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/26 11:21
是的,不需要另外填報的
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2024 03/26 11:24
老師,就是說,我的銷項金額跟稅額,直接扣減紅沖的金額填在附表一就行了,其他地方都不需要再動,跟平時一樣申報,只是金額抵減紅沖的金額,對吧?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/26 11:28
是的,就是那樣子申報的
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2024 03/26 11:29
好的好的,謝謝啦!我這邊沒有其他的問題了
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/26 11:30
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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