問(wèn)題已解決

假如公司銷售一批貨物20萬(wàn)給友商乙,但是收款只收15萬(wàn),進(jìn)貨價(jià)10萬(wàn),有5萬(wàn)的差額作為返利付給乙,乙開具對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票,中間的稅差怎么處理?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/26 19:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照150,000來(lái)開的發(fā)票嗎?
2024 03/26 19:01
84784978
2024 03/26 19:04
按照20萬(wàn)開票
郭老師
2024 03/26 19:05
你好,以后這個(gè)發(fā)票也不紅沖了嗎?如果是的話做銷售費(fèi)用
84784978
2024 03/26 19:11
中間有稅款差額嗎?假定按20萬(wàn)應(yīng)負(fù)擔(dān)增值稅2萬(wàn),但實(shí)際收入15萬(wàn)的增值稅是1.5萬(wàn),多負(fù)擔(dān)了增值稅5千?
郭老師
2024 03/26 19:13
是的是的,多承擔(dān)啦增值稅 附加稅 印花稅 所得稅
84784978
2024 03/26 19:18
那我要怎么降低呢?
84784978
2024 03/26 19:19
后續(xù)乙會(huì)給對(duì)應(yīng)的返利發(fā)票,是不是也算進(jìn)項(xiàng)可以抵扣增值稅?
84784978
2024 03/26 19:19
這樣是不是追平了?
郭老師
2024 03/26 19:21
是的對(duì)的,可以這么做的
84784978
2024 03/26 19:23
這樣是規(guī)范的嗎
郭老師
2024 03/26 19:42
可以的 可以這么可以做的
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