當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
留底稅額能先提出來,后期在用來抵扣嗎?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
你好這個(gè)不可以的。
2024 03/28 09:29
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/28 09:55
那如果這個(gè)月記入無票收入,之后月份客戶又開票了,這個(gè)在增值稅報(bào)表上怎么填
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/28 09:59
你好,這個(gè)在下次開票的那個(gè)月做負(fù)數(shù)的無票收入。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/28 10:06
這樣是不是當(dāng)月一開票收入和一無票收入就抵消了,當(dāng)月就沒有銷售額了,不用再交增值稅了
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/28 10:07
你好是的,就是這樣子理解。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785046 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 03/28 12:18
那企業(yè)所得稅是不是得先預(yù)交了
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 03/28 12:20
你好!是的。是這樣理解
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)