問(wèn)題已解決

老師好,去年收到的普票已經(jīng)做成本入帳了。今年又紅沖了,人家給我們重新開了一張轉(zhuǎn)票。我要怎么做賬啊

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/28 12:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這個(gè)是紅沖的。 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸,應(yīng)付賬款。
2024 03/28 12:05
郭老師
2024 03/28 12:05
有差額的,需要納稅調(diào)增調(diào)減。
84785036
2024 03/28 12:06
好的,匯算清繳前后都是這樣做是嗎?
郭老師
2024 03/28 12:07
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
84785036
2024 03/28 12:07
然后附上紅沖的普票和新開的發(fā)票是嗎?
郭老師
2024 03/28 12:08
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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